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        辽源市民政局2016年部门预算

        发布时间:2016-03-18 15:04 信息来源:辽源市民政局

           一、部门主要职责

           (一)贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策,起草民政工作的政府规章草案,研究拟订民政工作相关政策和全市民政事业发展规划;推进民政工作的改革与发展。

          (二)承担全市社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和监督的责任。依法对全市性社会团体进行登记管理、年检和执法监察。

          (三)贯彻执行国家优抚政策,组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作;负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;负责烈士褒扬工作;承担市双拥工作领导小组的有关具体工作。

          (四)研究拟订对全市退役士兵(含士官)、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及军队无军籍退休退职职工接收安置政策并组织实施;指导全市接收安置工作和全市退役士兵(含士官)的培训、就业工作;指导全市军队离退休干部休养所(站)建设与管理。

          (五)拟订全市救灾减灾规划、政策并组织实施;组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情;管理、分配救灾款物并监督使用;

          组织、指导救灾捐赠;指导农村五保供养和农村社会福利服务中心建设管理工作;承担市减灾委员会的具体工作。

          (六)拟订全市社会救助政策规划和标准;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭认定工作;推进城乡社会救助体系建设

          (七)拟订全市行政区划总体规划;负责乡镇级以下行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报;负责市级及全市行政区域边界争议的调查和调处;负责行政区划发展战略研究,制定行政区划发展规划;负责全市行政区域界线的勘定和管理工作;负责全市地名管理工作。

          (八)拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施;研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导、组织城乡社区建设和服务管理工作;推动基层民主政治建设。

          (九)拟订全市社会福利事业发展规划和政策并组织实施;指导全市社会福利机构的建设和管理;指导全市福利彩票发行和福利彩票公益金的使用管理;组织拟订促进慈善事业发展规划和相关政策;组织、指导社会捐助工作;实施社会福利企业认定标准和扶持政策;承担老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

          (十)贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政

          策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

          (十一)会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

          (十二)负责全市民政事业资金的管理使用;负责民政事业资金审计和监督;负责民政统计工作。

          (十三)承办市政府交办的其他事项。

          二、部门预算单位构成

          根据上述职责,辽源市民政局内设7个机构,分别为办公室(行政审批办公室)、救灾救济保障科、社会福利和社会事务科(婚姻登记管理科、救助管理科)、优抚安置科、计划财务科、基层政权和社区建设科、党委办公室。

          预算单位构成如下:

          1、辽源市民政局(本级)

          2、辽源市民间组织管理局

          3、辽源市社会救助事业局

          4、辽源市慈善总会

          5、辽源市烈士陵园管理处

          6、辽源市社会福利院

          7、辽源市拉拉河社会福利院

          8、辽源市儿童福利院

          9、辽源市救助管理站

          10、辽源市军队离退休干部休养所

          11、辽源市殡葬管理处

         

         

            辽源市民政局系统2016年收支预算表

                   

        单位:万元

        收入 支出
        项目 预算数 支出功能分类(类款项) 小计 基本支出 项目支出 支出经济分类(类款) 预算
        一、财政拨款(含非税) 2976.1 一、一般公共服务       一、工资福利支出 1156.4
        二、上级省专项补助收入           基本工资  
        三、事业单位经营收入           津贴补贴  
            三、国防支出       奖金  
                    ...  
                    ...  
                    二、商品和服务支出 1139.5
            四、公共安全支出       办公费 63.8
                    取暖费 102.6
                    公车运行维护费 54.8
            五、教育支出       其他 918.3
                    三、对个人和家庭补助支出 268.9
                    离休费  
                    退休费 268.9
            六、科学技术支出       ...  
                    四、对企事业单位的补贴  
                    ...  
            七、文化体育与传媒支出       五、转移支性支出  
                    六、债务利息支出  
                       
            八、社会保障和就业 2976.1 2976.1   ...  
                行政运行 284 284   七、基本建设支出  
                民间组织管理 29.2 29.2   ...  
                其他民政管理事务支出 91.8 91.8   八、其他资本性支出 411.3
                未归口管理的行政单位离退休 70 70   办公设备购置  
                其他行政事业单位离退休支出 146 146   基础设施建设  
                军队移交政府离退休干部管理机构 64.6 64.6   大型修缮  
                儿童福利 112.6 112.6   公务用车购置  
                殡葬 1391.1 1391.1   ....  
                社会福利事业单位 683.3 683.3   ....  
                流浪乞讨人员救助支出 103.5 103.5   九、其他支出  
                    ....  
                       
                       
            十五、商业服务业等支出          
                       
            十六、金融支出          
            十八、国土海洋气象等支出          
                       
            十九、住房保障支出          
                       
            二十、粮油物资储备支出          
                       
            二十三、其他支出          
                       
                       
                       
        本年收入合计 2976.1 本年支出合计 2976.1 2976.1      
            年末结转和结余结转          
        上年结转和结余              
        收入总计 2976.1 支出总计 2976.1 2976.1   支出总计 2976.1
        说明:部门预算总表的单位范围包括1个部门及所属10个预算单位。      

         

        辽源市民政局系统2016年“三公”经费财政拨款预算安排说明

            2016年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算减少3.8万元、下降8.4%,其中:公务接待费比上年减少0.8万元,下降25.8%;公务用车运行费比上年减少3万元,下降7.1%

            辽源市民政局2016年“三公”经费财政拨款预算情况表

                            单位:万元
           2015年财政拨款预算数 2016年财政拨款预算数 比上年增减(%) 增减原因说明
        合 计 45.5 41.7 -8.4  
        1、因公出国(境)费用 0 0    
        2、公务接待费 3.1 2.3 -25.8 接待人次数减少
        3、公务用车购置费 0 0    
        4、公务用车运行费 42.4 39.4 -7.1 严控出车次数,节约费用

         

        (责任编辑:赵慧敏) [纠错]