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        市政府工作部门

        县区、开发区

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        2020年度辽源市住房和城乡建设局部门决算

        发布时间:2021-09-27 09:27 信息来源:辽源市住房和城乡建设局

        附件1:

         

         

         

         

         

         

        2020年度

         

        辽源市住房和城乡建设局部门决算

         

         

         

         

         

         

         

        2021 9  15 

         

         

         

         

         

          

         

        第一部分  部门概况

        一、部门职责

        二、机构设置及部门决算单位构成

        第二部分 2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        十、部门预算项目支出绩效自评表

        第三部分  2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        十、预算绩效管理情况说明

        十一、其他重要事项情况说明

        第四部分  名词解释

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分  部门概况

         

            一、部门职责

         (一)贯彻执行国家和省有关建筑业、房地产业和城乡建设方面的方针、政策和法律、法规、规章;研究拟订我市有关住房和城乡建设的规范性文件。

        (二)监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动,组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标活动的监督执法;指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理、材料化验检测以及工程质量和安全;监督并指导实施施工、建设监理的法规规章;监督并执行工程建设、建筑业的行业发展战略、中长期规划、产业政策和规章制度。负责城市建设档案管理工作。

        (三)指导、管理、规范全市建筑业发展;承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;指导实施建筑业的技术政策。负责指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

        (四)承担全市规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。依法组织编制和实施全市房地产业发展规划、住房中长期建设规划和年度计划;会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;指导全市商品房预售及二手房交易管理工作;指导、规范和监督房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理工作;指导全市各类房屋的安全管理工作;负责直管公房的管理养护。

        (五)拟订住房保障相关政策并指导实施。会同有关部门做好中央和省政府、市政府有关廉租住房资金安排的组织实施工作;组织、指导、监督并协调住房保障体系建设工作;指导全市住房建设和城镇住房制度改革工作;负责监督指导全市房屋征收工作。

        (六)承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施,指导农村住房建设和安全及危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

        (七)承担本行业(领域)的安全生产监督管理职责,组织开展安全生产行政执法工作。

        (八)指导推进绿色建筑、新型墙材、建设科技工作。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目;拟订建设行业科技发展规划;指导科技项目成果推广、重大技术引进和创新工作。拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;指导、监管各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。负责新建工程防雷设计审查和施工监管工作;指导建设工程消防设计审查工作。

        (九)完成市委、市政府交办的其他任务。

        二、机构设置及部门决算单位构成

        根据上述职责,辽源市住房和城乡建设局内设9个机构,分别为办公室、人事教育科、财务科、建筑业监管科、房地产市场监管科、村镇建设科、安全生产监督管理科、住房保障科、法规科。

        纳入辽源市住房和城乡建设局2020年度部门决算编制范围的单位包括:

        1. 辽源市住房和城乡建设局本级

        2. 辽源市住房和城乡建设局会计核算中心(含8家辽源市住房和城乡建设局会计核算中心、辽源市建筑工程安全监督管理站、辽源市建筑工程质量监督站、辽源市房屋征收经办中心、辽源市建筑工程服务中心、辽源市城市建设综合开发服务中心、辽源市工程建设招投标管理办公室、辽源市建设工程定额站)

        3. 辽源市保障性住房管理中心

        4. 辽源市房屋安全鉴定中心

        5. 辽源市房地产市场服务中心

        6. 辽源市物业和住房维修资金管理中心

        7. 辽源市墙材革新建筑节能和散装水泥服务中心

         

        第二部分 2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        收入支出决算总表

                                                                                 公开01表

        部门:辽源市住房和城乡建设局(汇总)                                     单位:万元

        收入

        支出

        项    目

        行次

        决算数

        项    目

        行次

        决算数

        栏    次

         

        1

        栏    次

         

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        2488.19 

        一、一般公共服务支出

        14

         

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

         

        ......

        15

         

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        3

         

        社会保障和就业支出

        16

        194.36 

        四、上级补助收入

        4

         

        卫生健康支出

        17

        88.35 

        五、事业收入

        5

         

        节能环保支出

        18

         

        六、经营收入

        6

         

        十一城乡社会支出

        19

        1676.31 

        七、附属单位上缴收入

        7

         

        ......

        20

         

        八、其他收入

        8

         17.08

        十九、住房保障支出

        21

        227.58 

         

        9

         

        ...... 

        22

         

        本年收入合计

        10

        2505.27 

        本年支出合计

        23

         2186.60

                 使用非财政拨款结余

        11

        1.71 

                结余分配

        24

         13.55

                 年初结转和结余

        12

        446.21 

                年末结转和结余

        25

        753.04

        总计

        13

        2953.19 

        总计

        26

        2953.19

        注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

            2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

         

         

         

        二、收入决算表

        收入决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开02表

        部门:

         

         

         

         

         

         

         

        单位:

        项    目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        2,505.27

        2488.19

         

         

         

         

        17.08

        208

        社会保障和就业支出

        318.31

        318.31

         

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        318.31

        318.31

         

         

         

         

         

        2080501

          行政单位离退休

        11.11

        11.11

         

         

         

         

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        307.20

        307.20

         

         

         

         

         

        210

        卫生健康支出

        136.80

        136.80

         

         

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        136.80

        136.80

         

         

         

         

         

        2101101

          行政单位医疗

        11.00

        11.00

         

         

         

         

         

        2101102

          事业单位医疗

        106.80

        106.80

         

         

         

         

         

        2101199

          其他行政事业单位医疗支出

        19.00

        19.00

         

         

         

         

         

        212

        城乡社区支出

        1791.39

        1774.48

         

         

         

         

        16.91

        21201

        城乡社区管理事务

        1791.39

        1774.48

         

         

         

         

        16.91

        2120101

          行政运行

        294.37

        294.37

         

         

         

         

         

        2120106

          工程建设管理

        47.80

        47.80

         

         

         

         

         

        2120199

          其他城乡社区管理事务支出

        1449.22

        1432.31

         

         

         

         

        16.91

        221

        住房保障支出

        258.77

        258.60

         

         

         

         

        0.17

        22102

        住房改革支出

        183.80

        183.80

         

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        183.80

        183.80

         

         

         

         

         

        22103

        城乡社区住宅

        74.97

        74.80

         

         

         

         

        0.17

        2210399

          其他城乡社区住宅支出

        74.97

        74.80

         

         

         

         

        0.17

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

        三、支出决算表

        支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开03表

        部门:

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        项    目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        人员

        经费

        公用

        经费

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        2186.60

        2138.80

        1774.72 

        364.08

        47.80 

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        194.36

        194.36

        194.36

         

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        194.36

        194.36

        194.36

         

         

         

         

         

        2080501

          行政单位离退休

        11.11

        11.11

        11.11

         

         

         

         

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        180.65

        180.65

        180.65

         

         

         

         

         

        2080599

          其他行政事业单位养老支出

        2.60

        2.60

        2.60

         

         

         

         

         

        210

        卫生健康支出

        88.35

        88.35

        88.35

         

         

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        88.35

        88.35

        88.35

         

         

         

         

         

        2101101

          行政单位医疗

        11.00

        11.00

        11.00

         

         

         

         

         

        2101102

          事业单位医疗

        67.01

        67.01

        67.07

         

         

         

         

         

        2101199

          其他行政事业单位医疗支出

        10.34

        10.34

        10.34

         

         

         

         

         

        212

        城乡社区支出

        1676.31

        1628.51

        1269.44

        359.07

        47.80

         

         

         

        21201

        城乡社区管理事务

        1676.31

        1628.51

        1269.44

        359.07

        47.80

         

         

         

        2120101

          行政运行

        294.50

        294.50

        233.30

        61.20

         

         

         

         

        2120106

          工程建设管理

        47.80

         

         

         

        47.80

         

         

         

        2120199

          其他城乡社区管理事务支出

        1334.01

        1334.01

        1036.14 

        297.87

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        227.58

        227.58

        222.57 

        5.01 

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        139.01

        139.01

        139.01 

         

         

         

          

         

        2210201

          住房公积金

        139.01

        139.01

        139.01 

         

         

         

         

         

        22103

        城乡社区住宅

        88.57

        88.57

        83.56 

        5.01

         

         

         

         

        2210399

          其他城乡社区住宅支出

        88.57

        88.57

        83.56 

        5.01 

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

        四、财政拨款收入支出决算总表

        财政拨款收入支出决算总表

        公开04表

        部门:                                                                   单位:万元

        收入

        支出

        项    目

        行次

        金额

        项    目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

        栏    次

         

        1

        栏    次

         

        2

        3

        4

        5

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        2488.19 

        一、一般公共服务支出

        15

         

         

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

         

        ......

        16

         

         

         

         

        三、国有资本经营预算财政拨款

        3

         

        社会保障和就业支出

        17

        194.36 

        194.36 

         

         

         

        4

         

        卫生健康支出

        18

         88.35

        88.35 

         

         

         

        5

         

        节能环保支出

        19

         

         

         

         

         

        6

         

        十一城乡社会支出

        20

        1671.24 

        1671.24 

         

         

         

        7

         

        ......

        21

         

         

         

         

         

        8

         

        十九、住房保障支出

        22

        227.41

        227.41 

         

         

         

         

         

        ......

         

         

         

         

         

        本年收入合计

        9

        2488.19 

        本年支出合计

        23

        2181.36

        2181.36 

         

         

        年初财政拨款结转和结余

        10

        445.76 

        年末财政拨款结转和结余

        24

        752.59 

        752.59 

         

         

              一般公共预算财政拨款

        11

        445.76 

         

        25

         

         

         

         

                政府性基金预算财政拨款

        12

         

         

        26

         

         

         

         

                  国有资本经营预算财政拨款

        13

         

         

        27

         

         

         

         

        总计

        14

        2933.95 

        总计

        28

        2933.95 

        2933.95 

         

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        一般公共预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

        公开05表

        部门:

         

         

         

         

         

        单位:万元

           

        本年支出合计

        基本支出  

        项目支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        人员经费

        公用经费

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        2181.36 

        2133.56 

        1772.67 

        360.89 

         47.80

        208

        社会保障和就业支出

        194.36

        194.36

        194.36

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        194.36

        194.36

        194.36

         

         

        2080501

          行政单位离退休

        11.11

        11.11

        11.11

         

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        180.65

        180.65

        180.65

         

         

        2080599

          其他行政事业单位养老支出

        2.60

        2.60

        2.60

         

         

        210

        卫生健康支出

        88.35

        88.35

        88.35

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        88.35

        88.35

        88.35

         

         

        2101101

          行政单位医疗

        11.00

        11.00

        11.00

         

         

        2101102

          事业单位医疗

        67.01

        67.01

        67.01

         

         

        2101199

          其他行政事业单位医疗支出

        10.34

        10.34

        10.34

         

         

        212

        城乡社区支出

        1671.24

        1623.44

        1267.39

        356.05

        47.80

        21201

        城乡社区管理事务

        1671.24

        1623.44

        1267.39

        356.05

        47.80

        2120101

          行政运行

        294.49

        294.49

        233.30

        61.19

         

        2120106

          工程建设管理

        47.80

         

         

         

        47.80

        2120199

          其他城乡社区管理事务支出

        1328.95

        1328.95

        1034.09

        294.86

         

        221

        住房保障支出

        227.41

        227.41

        222.57

        4.84

         

        22102

        住房改革支出

        139.01

        139.01

        139.01

         

         

        2210201

          住房公积金

        139.01

        139.01

        139.01

         

         

        22103

        城乡社区住宅

        88.40

        88.40

        83.56

        4.84

         

        2210399

          其他城乡社区住宅支出

        88.40

        88.40

        83.56

        4.84

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

         

         

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        公开06

        部门:                                                                   单位:万元

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        1667.78

        302

        商品和服务支出

        356.74

        307

        债务利息及费用支出

         

        30101

          基本工资

        724.42

        30201

          办公费

        32.86

        30701

          国内债务付息

         

        30102

          津贴补贴

        97.09

        30202

          印刷费

        0.49

        30702

          国外债务付息

         

        30103

          奖金

        62.33

        30203

          咨询费

         

        310

        资本性支出

        4.15

        30106

          伙食补助费

         

        30204

          手续费

        0.17

        31001

          房屋建筑物购建

         

        30107

          绩效工资

        373.68

        30205

          水费

        2.03

        31002

          办公设备购置

        4.15

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        180.96

        30206

          电费

        10.75

        31003

          专用设备购置

         

        30109

          职业年金缴费

         

        30207

          邮电费

        11.67

        31005

          基础设施建设

         

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        78.29

        30208

          取暖费

        29.30

        31006

          大型修缮

         

        30111

          公务员医疗补助缴费

         

        30209

          物业管理费

         

        31007

          信息网络及软件购置更新

         

        30112

          其他社会保障缴费

        11.63

        30211

          差旅费

        3.96

        31008

          物资储备

         

        30113

          住房公积金

        139.38

        30212

          因公出国(境)费用

         

        31009

          土地补偿

         

        30114

          医疗费

         

        30213

          维修(护)费

         

        31010

          安置补助

         

        30199

          其他工资福利支出

         

        30214

          租赁费

         

        31011

          地上附着物和青苗补偿

         

        303

        对个人和家庭的补助

        104.89

        30215

          会议费

         

        31012

          拆迁补偿

         

        30301

          离休费

         

        30216

          培训费

        0.21

        31013

          公务用车购置

         

        30302

          退休费

        11.11

        30217

          公务接待费

         

        31019

          其他交通工具购置

         

        30303

          退职(役)费

         

        30218

          专用材料费

        0.61

        31021

          文物和陈列品购置

         

        30304

          抚恤金

        35.16

        30224

          被装购置费

         

        31022

          无形资产购置

         

        30305

          生活补助

        56.21

        30225

          专用燃料费

         

        31099

          其他资本性支出

         

        30306

          救济费

        1.08

        30226

          劳务费

        126.82

        399

        其他支出

         

        30307

          医疗费补助

         

        30227

          委托业务费

         

        39906

          赠与

         

        30308

          助学金

         

        30228

          工会经费

        33.17

        39907

          国家赔偿费用支出

         

        30309

          奖励金

         

        30229

          福利费

         

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

         

        30310

          个人农业生产补贴

         

        30231

          公务用车运行维护费

        6.41

        39999

          其他支出

         

        30311

          代缴社会保险费

         

        30239

          其他交通费用

        21.28

         

         

         

        30399

          其他对个人和家庭的补助

        1.33

        30240

          税金及附加费用

         

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

        77.01

         

         

         

        人员经费合计

        1772.67

        公用经费合计

        360.89

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

         

         

         

         

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开07表

        部门:

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车
        购置费

        公务用车
        运行费

        小计

        公务用车
        购置费

        公务用车
        运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        1.50

         

        1.50 

         

        1.50

         

        6.41 

         

        6.41

         

        6.41 

         

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

         

         

         

         

         

         

         

         

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开08表

        部门:

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

           

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出  

        项目支出

        合计

        人员经费

        公用经费

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

        公开09表

        部门:

         

         

         

         

        单位:万元

           

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出  

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        十、部门预算项目支出绩效自评表

        公开10表

        项目支出绩效自评表

        2020年度

        项目名称

         

        主管部门

         

        实施单位

         

        项目资金             (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率

        得分

        年度资金总额:

         

         

         

        10

         

         

          其中:财政拨款

         

         

         

         

            上年结转资金

         

         

         

         

                其他资金

         

         

         

         

        年度
        总体
        目标

        预期目标

        实际完成情况

         

         




        一级批标

        二级指标

        三级指标

        年度指标值

        实际完成值

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        产出指标

        数量指标

        指标1:

         

         

         

         

         

        指标2:

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        质量指标

        指标1:

         

         

         

         

         

        指标2:

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        时效指标

        指标1:

         

         

         

         

         

        指标2:

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        成本指标

        指标1:

         

         

         

         

         

        指标2:

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        效益指标

        经济效益指标

        指标1:

         

         

         

         

         

        指标2:

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        社会效益指标

        指标1:

         

         

         

         

         

        指标2:

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        生态效益指标

        指标1:

         

         

         

         

         

        指标2:

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        可持续影响指标

        指标1:

         

         

         

         

         

        指标2:

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        满意度
        指标

        服务对象满意度指标

        指标1:

         

         

         

         

         

        指标2:

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        总分

        100

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第三部分 2020年度部门决算情况说明

         

            一、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收入总计2505.27万元、支总计2186.6万元。与2019年相比,收入总计减少183.17万元降低6.81%。支出总计减少251.46万元,降低10.31%。主要原因:2019年度辽源市房地产市场服务中心二手房网签备案系统采购、新建商品房网签备案系统已完成。

            二、收入决算情况说明

            本年收入合计2505.27万元,其中:财政拨款收入2488.19万元,占99.32 %;其他收入 17.08万元,占0.68 %

            三、支出决算情况说明

            本年支出合计2186.6万元,其中:基本支出2138.8万元,占97.81%;项目支出47.8万元,占2.19 %。基本支出中,人员经费1774.72万元,占82.98 %;公用经费364.08万元,占17.02 %。

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收入总计2488.19万元、支总计2181.36万元,与2019年相比,财政拨款收入减少198.26万元降低7.38 %总计减少256.58万元,降低10.52 %。主要原因:2019年度辽源市房地产市场服务中心二手房网签备案系统采购、新建商品房网签备案系统已完成。

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2020年度财政拨款支出2181.36万元,占本年支出合计的99.76%。与2019年相比,财政拨款支出减少256.58万元,降低10.52%。主要原因:2019年度辽源市房地产市场服务中心二手房网签备案系统采购、新建商品房网签备案系统已完成。

            (二)财政拨款支出决算结构情况

            2020年度财政拨款支出2181.36万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出194.36万元,占8.91%;卫生健康支出88.35万元,占4.05%;城乡社区支出1671.24万元,占76.61%;住房保障支出227.41万元,占10.43%。

            (三)财政拨款支出决算具体情况

        2020年度财政拨款支出年初预算为2402.8万元,支出决算为2181.36万元,完成年初预算的90.78%。其中:

        1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为11万元,支出决算为11.11万元,完成年初预算的101.0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整

        社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为251.8万元,支出决算为183.25万元,完成年初预算的72.78%。决算数于预算数的主要原因是部分单位的养老保险未足额缴纳

        2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为11万元,支出决算为11万元,完成年初预算的100.0%。

        卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为115.4万元,支出决算为77.35万元,完成年初预算的67.03%。决算数于预算数的主要原因是部分单位的医疗保险未足额缴纳

        3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)工程建设管理(项)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为1776.6万元,支出决算为1671.24万元,完成年初预算的94.07%。决算数于预算数的主要原因是压减日常经费的支出

        4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)其他城乡社区住宅支出(项)年初预算为237万元,支出决算为227.41万元,完成年初预算的95.95%。决算数于预算数的主要原因是压减日常经费的支出

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度财政拨款基本支出2133.56万元,其中:人员经费1772.67万元,主要包括:基本工资724.42万元、津贴补贴97.09万元、奖金62.33万元、绩效工资373.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费180.96万元、职工基本医疗保险缴费78.29万元、其他社会保障缴费11.63万元、住房公积金139.38万元、退休费11.11万元、抚恤金35.16万元、生活补助56.21万元、救济费1.08万元、其他对个人和家庭的补助支出1.33万元

            公用经费360.89万元,主要包括:办公费32.86万元、印刷费0.49万元、手续费0.17万元、水费2.03万元、电费10.75万元、邮电费11.67万元、取暖费29.3万元、差旅费3.96万元、培训费0.21万元、专用0.61万元、劳务费126.82万元、工会经费33.17万元、公务用车运行维护费6.41万元、其他交通费用21.28万元、其他商品和服务支出77.01万元、办公设备购置4.15万元

            七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为6.41万元,完成预算的427.33%。决算数于预算数的主要原因保留公务用车的日常支出

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为6.41万元100.0%。具体情况如下:

        公务用车购置及运行费预算1.5万元支出决算   6.41万元,完成预算的427.33%主要原因是保留公务用车的日常支出。其中:

        公务用车运行支出6.41万元,主要是保留公务用车的日常支出截至2020年1231,开支财政拨款的公务用车保有量为13 

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

           2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

          1.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为  万元,主要用于……。完成年初预算的  %。

        2.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为  万元,主要用于……。完成年初预算的  %。

        3.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为  万元,主要用于……。完成年初预算的  %。

        4.……

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        (考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一公开,可比照部门预算公开的做法,不与上年决算数和年初预算数对比,支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。)

        十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理工作要求,2020年度我部门(单位)组织对XX项目、XX项目等XX个项目进行了绩效自评,共涉及资金XX万元,占部门预算财政拨款项目总额的XX%

        (二)绩效评价结果

        我部门(单位)绩效自评结果如下:

        1XX项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分XX分。项目全年预算数XX万元,执行数XX万元,执行率为XX%。该项目绩效目标完成情况如下:此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”

        2XX项目绩效自评综述。参照前文

        十一、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        2020年度,机关运行经费支出61.19万元,比年初预算数减少4.51万元,降低6.86%,主要是压减日常经费的支出

            (二)政府采购支出情况

        2020年度,政府采购支出总额2.19万元,其中:政府采购货物支出1.54万元、政府采购服务支出0.65万元。

            (三)国有资产占用情况

        截至2020年12月31日,辽源市住房和城乡建设局共有车辆13辆,其中,其他用车13

         

        第四部分  名词解释

         

        一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

        年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

        年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

        项目支出:指单位为完成特定行政任务事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

        “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

        、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (责任编辑:马彦秋) [纠错]